索引号: 73412335X/2018-00035 发布机构: 食药监局
主题分类: 财政预决算 发文日期: 2018-02-11
文 号: 废止日期:
内容概述: 关键词:

2018年怀集县食品药品监督管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)机构设置和职能

内设9个职能股(室):办公室、执法监督股、综合协调股(应急管理办)、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药械与化妆品监管股、行政审批股、稽查分局。下设7个派出机构:怀城食品药品监督管理所、冷坑食品药品监督管理所、甘洒食品药品监督管理所、中洲食品药品监督管理所、梁村食品药品监督管理所、桥头食品药品监督管理所、诗洞食品药品监督管理所。主要职责是:1、贯彻执行国家、省和市有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品)安全、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。2、负责食品的行政许可和监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实国家、省和市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作,统一发布重大食品安全信息;组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。3、负责药品(零售)、医疗器械经营(门店)的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施药品分类管理制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。监测药品、保健食品、医疗器械广告行为。4、负责组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处本辖区违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。6、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。8、指导各乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。9、承担县食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制。督促检查乡镇政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。10、承办县人民政府和上级主管部门及县食品安全委员会交办的其他事项。

(二)人员构成

单位总编制76人,其中:行政编制72人,工勤编制4。在职65,退休7人。

(三)2018年的主要工作任务

1、负责食品流通、餐饮服务许可和保健食品经营许可的受理、办结工作;全面贯彻执行《食品安全法》;承担食品安全状况调查、抽验、监测工作;开展餐饮服务从业人员健康检查和卫生知识培训工作;收集、上报本地区食品安全信息;组织开展食品安全突发事件的应急处置;指导协调全县重大活动餐饮食品安全保障工作。2、负责药品经营许可证(零售)的受理、审批工作;负责药品、医疗器械、化妆品日常监督管理工作;监督实施药品、医疗器械、化妆品的相关质量管理规范;监督实施中药材、中药饮片的购销规则;依法监管卫生材料和药品包装材料;监督实施处方药和非处方药分类管理制度;监督管理麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及特种药械;督促指导药品医疗器械生产、经营、使用单位开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测;收集、上报本地区药品、医疗器械、化妆品安全信息。3、负责依法查处本辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品违法案件;组织开展相关产品质量抽验;受理相关投诉和举报,对举报投诉的食品安全问题和药品、医疗器械、化妆品质量案件进行查处;负责对上级布置查处的食品、药品、医疗器械、化妆品案件进行查处;承担相关产品违法广告监测工作;协调开展相关突发安全事件的应急处置和产品召回工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算396.85万元,全部均为公共财政预算拨款收入。比上年收入预算396.77万元增加0.08万元,增长0.02 %。

三、支出预算说明

2018年支出预算 396.85万元,比上年支出预算396.77增加0.08万元,增长0.02 %。主要原因是:基本支出增加。其中:(工资福利支出231.41万元,比上年210万元增加21.41万元,增长10.19 %;商品和服务支出49.68万元,比上年47.98万元增加1.7万元,增加3.54 %;对个人和家庭的补助2.61万元,比上年28.37万元减少25.76万元,下降90.80%

2018年财政拨款预算支出按用途划分,基本支出 283.70万元,占71.49%;其中:工资福利支出213.41万元,对个人和家庭补助 2.61万元,商品和服务支出 49.68万元;项目支出113.15万元,占28.51%;主要在商品和服务支出及其他资本支出核算,具体预算支出明细:办公费14万元,印刷费9.15万元,水费1.3万元,电费7.96万元,邮电费5万元,差旅费19.5万元,维修(护)费6.6万元,公务接待费4.4万元,委托业务费20.50万元,公务用车运行维护费21.30万元,其他商品和服务支出3.43万元等。

四、“三公经费”预算支出说明

2018年“三公经费”财政拨款支出共 27.05 万元,比去年支出 28.24 万元减少 1.19 万元,下降 4.21 %,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出  0 万元,全年使用财政拨款安排局机关,下属 0 单位,出国团组 0 个, 0人次。开支内容包括:(1)参加 0 会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出  0  万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出  20.12 万元,比上年支出 21.33 万元,对比减少 1.21 万元,下降  5.67  %,主要包括:

1)报废车辆0 辆,更新购置车辆 0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

2)公车保有量 5 辆,全年公务车运行维护费支出20.12万元;比上年支出21.33 万元,减少 1.21万元,减少 5.67 %平均每辆4.02万元。比上年平均每辆支出减少0.24万元。原因是严格规范公务用车管理,从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加。

3、公务接待费支出 6.93万元,比上年支出 6.94万元减少0.01万元,下降0.14 %。主要用于食品药品安全业务检查、上级来人来访、业务加班用餐等。国内公务接待人员110 批次,比上年增加5批次。国内公务接待人员 1430 人次,比上年增加15 人次。原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关规定严格控制公务接待标准及次数,从而控制公务接待支出费用的增加。

五、关于机关运行经费支出的说明

2018年本部门机关运行经费支出49.68万元。比上年支出 47.98万元增加1.7万元,增长3.54%,原因是:人员增加,办公经费也相应增加。

六、关于政府采购支出说明

2018年本部门政府采购预算支出总额  0  万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年1月1日,本部门共有车辆  5  辆,其中:领导用车 0 辆,一般公务用车2辆,一般执法用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

八、补充专业名词解释

(一)、对“三公”经费中公务用车运行维护费的解释:支出范围是一般公务用车不包括其他车辆,不包括特殊车辆的运行维护的费用。

()、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。

()、财政拨款收入:指单位从县级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

()、项目支出:指单位为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

()、“三公“经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”以外的各项收入。

(十)、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

2018年部门预算公开表

 

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